Примерная схема таблиц и показателей для анализа себестоимости продукции и прибыли на предприятии цветной металлургии
Приложение 9 к Методическим указаниям Роскомметаллургии от 07.12.1993
ПРИМЕРНАЯ СХЕМА ТАБЛИЦ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЛЯ АНАЛИЗА СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ И ПРИБЫЛИ НА ПРЕДПРИЯТИИ 1. ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА ПО ОСНОВНЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ ---------------------------------------------------------------------- ¦ Наименование ¦Ед. ¦ 19__ г. ¦ ¦ показателей ¦изм.+---------------------------------------+ ¦ ¦ ¦абсол. ¦ +, - ¦ в % ¦ ¦ ¦ ¦ пока- ¦к плану+-----------------------+ ¦ ¦ ¦затель ¦ ¦к плану ¦ к соотв. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ периоду ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ предыдущ. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ года ¦ +-----------------------+----+-------+-------+--------+--------------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ +-----------------------+----+-------+-------+--------+--------------+ ¦Производство основных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦видов продукции в нату-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ральном выражении ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦...................... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦______________________ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦______________________ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Объем реализуемой про- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дукции с учетом выпол- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нения заказов ¦ % ¦ x ¦ x ¦ ¦ ¦ ¦Производительность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦труда ¦ % ¦ x ¦ x ¦ ¦ ¦ ¦Средняя заработная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦плата (оплата труда) ¦ % ¦ x ¦ x ¦ ¦ ¦ ¦Затраты на 1 рубль ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦товарной продукции ¦коп.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Прибыль ¦тыс.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Потери от брака ¦тыс.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб.¦ ¦ x ¦ x ¦ ¦ ¦Непроизводительные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦расходы (сальдо +, -) ¦тыс.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб.¦ ¦ x ¦ x ¦ ¦ ------------------------+----+-------+-------+--------+--------------- 2. ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА ПО СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ ---------------------------------------------------------------------- ¦ ¦ Затраты на 1 руб. товарной продукции, коп. ¦ ¦ +-----------------------------------------------+ ¦ ¦Всего ¦ в том числе ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------+ ¦ ¦ ¦материаль-¦ оплата труда ¦ амортизация ¦ ¦ ¦ ¦ ные зат- ¦с отчисления- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ раты ¦ми на социаль-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ные нужды ¦ ¦ +--------------------+------+----------+--------------+--------------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ +--------------------+------+----------+--------------+--------------+ ¦Предыдущий год, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отчет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Планируемый год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦план ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отчет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Экономия (-), ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦перерасход (+): ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦к плану, тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦к соответствующему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦периоду предыдущего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦года, тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ---------------------+------+----------+--------------+--------------- 3. ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ ТЕХНИЧЕСКОГО УРОВНЯ ПРОИЗВОДСТВА (ЭКОНОМИЯ ПО СЕБЕСТОИМОСТИ) ---------------------------------------------------------------------- ¦ ¦Тыс. руб.¦ На 1 руб. товарной ¦ ¦ ¦ ¦ продукции, коп. ¦ +----------------------------------+---------+-----------------------+ ¦Предыдущий год отчет ¦ ¦ ¦ ¦Планируемый год план ¦ ¦ ¦ ¦ отчет ¦ ¦ ¦ ¦Экономия (-), ¦ ¦ ¦ ¦перерасход (+): к плану ¦ ¦ ¦ ¦ к соотв. периоду ¦ ¦ ¦ ¦ предыдущ. года ¦ ¦ ¦ -----------------------------------+---------+------------------------ 4. УДЕЛЬНЫЙ РАСХОД ОСНОВНЫХ ВИДОВ МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ ---------------------------------------------------------------------- ¦Наименование¦Ед. ¦Удельный¦ +, - к плану ¦+, - к пред. году ¦ ¦материальных¦изм.¦ расход +------------------+----------------------+ ¦ ресурсов ¦ ¦ ¦тыс. т. ¦тыс. руб.¦тыс. т. ¦тыс. руб. ¦ +------------+----+--------+--------+---------+--------+-------------+ ¦............¦....¦........¦........¦.........¦........¦......... ¦ ¦............¦....¦........¦........¦.........¦........¦......... ¦ ¦............¦....¦........¦........¦.........¦........¦......... ¦ ¦ Итого ¦ ¦ x ¦ x ¦ ¦ x ¦ ¦ -------------+----+--------+--------+---------+--------+-------------- 5. ОТКЛОНЕНИЯ ОТ ПЛАНА ПО СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ ЗА СЧЕТ ИЗМЕНЕНИЯ СТРУКТУРЫ ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ, ПОТРЕБЛЯЕМЫХ ОСНОВНЫХ ВИДОВ СЫРЬЯ, ПОЛУФАБРИКАТОВ, ТОПЛИВА И МАТЕРИАЛОВ, А ТАКЖЕ РАСХОДОВ НА ИХ ТРАНСПОРТИРОВКУ ---------------------------------------------------------------------- ¦ Наименование ¦План на 199__ г. ¦ Отклонения от ¦ ¦ показателей ¦ ¦ плана +, - ¦ ¦ +------------------+----------------------+ ¦ ¦все- ¦ на 1 руб. ¦всего¦ на 1 руб. ¦ ¦ ¦ го, ¦ товарн. ¦тыс. ¦ товарн. ¦ ¦ ¦тыс. ¦прод. (коп.)¦руб. ¦ прод. (коп.) ¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------+-----+------------+-----+----------------+ ¦1. Снижение (-), повы- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ шение (+) затрат за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ счет изменений струк- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ туры потребляемых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ основных видов мате- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ риалов к соответст- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ вующему периоду пре- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ дыдущего года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (по основным видам) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2. Снижение (-), по- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ вышение (+) затрат на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ их транспортировку к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ соответствующему пе- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ риоду предыдущего года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (перевозка основных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ грузов) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦3. Снижение (-), повы- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ шение (+) затрат в свя-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ зи с изменениями струк-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ туры произведенной про-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ дукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Всего снижение (-), ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ повышение (+) к соот- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ветствующему периоду ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ предыдущего года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ---------------------------+-----+------------+-----+----------------- 6. ПОТЕРИ ОТ БРАКА ---------------------------------------------------------------------- ¦ Отчетный период ¦Тыс. руб. ¦В % к себестоимости¦ +-------------------------------------+----------+-------------------+ ¦Предыдущий год, отчет ¦ ¦ ¦ ¦Текущий год, отчет ¦ ¦ ¦ --------------------------------------+----------+-------------------- 7. НЕПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ, ОТНОСИМЫЕ НА СЕБЕСТОИМОСТЬ ПРОДУКЦИИ ---------------------------------------------------------------------- ¦ Отчетный период ¦Тыс. руб. ¦В % к себестоимости¦ +-------------------------------------+----------+-------------------+ ¦Предыдущий год, отчет ¦ ¦ ¦ ¦Текущий год, отчет ¦ ¦ ¦ --------------------------------------+----------+-------------------- 8. УБЫТОЧНЫЕ ВИДЫ ПРОДУКЦИИ ---------------------------------------------------------------------- ¦ Наименование ¦Предыду-¦ Текущий год ¦ ¦ продукции ¦щий год,+-----------------------------------------+ ¦ ¦убытки, ¦объем ¦ себесто- ¦ оптовая ¦ убыток, ¦ ¦ ¦ тыс. ¦произ-¦ имость ¦ цена за ¦ тыс. ¦ ¦ ¦ руб. ¦водст-¦ единицы, ¦ единицу, ¦ руб. ¦ ¦ ¦ ¦ва, т ¦руб., коп.¦руб., коп.¦ ¦ +-----------------+--------+------+----------+----------+------------+ ¦По всем убыточным¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦видам продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Итого ¦ ¦ x ¦ x ¦ x ¦ ¦ ------------------+--------+------+----------+----------+------------- 9. ДОСТИЖЕНИЕ ПРОЕКТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПО СЕБЕСТОИМОСТИ И ПРИБЫЛИ ПО НОВЫМ ОБЪЕКТАМ И ВИДАМ ПРОДУКЦИИ ---------------------------------------------------------------------- ¦ Наименование ¦Объем про-¦ Себесто- ¦ Оптовая ¦ Прибыль (+), ¦ ¦ осваиваемых ¦изводства ¦ имость, ¦ цена, ¦ убыток (-), ¦ ¦ объектов и ¦ ¦руб., коп.¦руб., коп.¦ тыс. руб. ¦ ¦ видов продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------+----------+----------+----------+-----------------+ ¦1. ... по проекту¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ план ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ отчет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Отклонения, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦к проекту ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦к плану ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и т.д. по всем ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦видам новой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------+----------+----------+----------+------------------ 10. АНАЛИЗ ВЫПОЛНЕНИЯ ПЛАНА ПРИБЫЛИ тыс. руб. ---------------------------------------------------------------------- ¦ ¦ Предыдущий год ¦ Текущий год ¦ +----------------------------------+-----------------+---------------+ ¦Прибыль балансовая, план ¦ x ¦ ¦ ¦ отчет ¦ ¦ ¦ ¦ +, - к плану ¦ x ¦ ¦ ¦в том числе за счет: ¦ ¦ ¦ ¦изменения объема реализованной ¦ ¦ ¦ ¦продукции ¦ x ¦ ¦ ¦изменения себестоимости ¦ ¦ ¦ ¦реализованной продукции ¦ x ¦ ¦ ¦изменения структуры продукции ¦ x ¦ ¦ ¦Непроизводительные расходы ¦ ¦ ¦ ¦(сальдо) и т.д. ¦ x ¦ ¦ -----------------------------------+-----------------+---------------- 11. НЕПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ РАСХОДЫ И ПОТЕРИ, ОТНОСИМЫЕ НА СЧЕТ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ тыс. руб. ---------------------------------------------------------------------- ¦ ¦Предыдущий ¦Текущий год¦ ¦ ¦ год ¦ ¦ ¦ +-----------+-----------+ ¦ ¦упла-¦полу-¦упла-¦полу-¦ ¦ ¦чено ¦чено ¦чено ¦чено ¦ +--------------------------------------------+-----+-----+-----+-----+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ +--------------------------------------------+-----+-----+-----+-----+ ¦Всего непроизводительных рас- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ходов и потерь ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1) штрафы, пени и неустойки за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ нарушение условий перевозок ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ всеми видами транспорта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в том числе за: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- простой железнодорожного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ подвижного состава ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- неиспользование заявленных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ перевозочных средств, невыпол- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ нение плана погрузки, недо- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ использование подъемной силы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ вагонов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2) штрафы, пени и неустойки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ в связи с нарушением хо- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ зяйственных договоров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- за недопоставку и нарушение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ сроков поставки продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- пени за несвоевременную ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ оплату счетов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦3) другие расходы и потери ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ---------------------------------------------+-----+-----+-----+------
12. Предприятия (объединения) могут расширить (уменьшить) перечень таблиц и показателей в зависимости от условий производства, работы, достигнутых результатов и степени влияния технико-экономических и других факторов на уровень себестоимости продукции и прибыли.
Приведенные в таблицах показатели, характеризующие отклонения отчетных данных от плановых и отчетных данных за соответствующий период предыдущего года, обосновываются аналитическими расчетами и оформляются в виде пояснительной записки.
Анализ показателей себестоимости продукции и прибыли рекомендуется проводить ежеквартально нарастающим итогом с начала года, а также в целом за год. В сокращенном объеме по показателям с наибольшими отклонениями от плана рекомендуется проводить анализ ежемесячно и использовать полученные данные при рассмотрении итогов работы за истекший отчетный период на заседаниях балансовой комиссии или других комиссий подобного назначения.
В пояснительной записке обобщаются выводы по отдельным аналитическим разработкам, вскрываются факторы, повлиявшие на уровень выполнения плана и изменения себестоимости продукции и прибыли, дается оценка деятельности предприятия и его цехов по снижению затрат.
13. Сводная таблица резервов снижения себестоимости продукции составляется по следующей примерной форме:
---------------------------------------------------------------------- ¦No.¦ Виды резервов ¦ Размер резерва снижения ¦ ¦п/п¦ ¦ себестоимости ¦ ¦ ¦ +-------------------------------+ ¦ ¦ ¦ тыс. руб. ¦ в % к плановой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ себестоимости ¦ +---+--------------------------------+-----------+-------------------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ +---+--------------------------------+-----------+-------------------+ ¦1. ¦Резервы экономии условно-пос- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тоянных расходов, связанные с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ростом производства - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ в том числе за счет: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- амортизационных отчислений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- условно-постоянных расходов ¦ ¦ ¦ ¦2. ¦Резервы в виде недополученного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦эффекта от внедрения технико - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организационных мероприятий - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ недополученная экономия от ме- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦роприятий по повышению техни- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ческого уровня производства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ недополученная экономия от ме- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦роприятий по улучшению органи- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦зации производства и т.д. по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦основным мероприятиям ¦ ¦ ¦ ¦3. ¦Резервы, связанные с ликвида- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦цией (сокращением) неоправдан- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ных перерасходов и потерь в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦производстве ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- в использовании материальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ затрат ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- в использовании трудовых ре- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ сурсов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- в расходах по обслуживанию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ производства и управления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- в прочих производственных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ расходах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- сокращение потерь от брака ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- сокращение непроизводительных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ расходов ¦ ¦ ¦ ----+--------------------------------+-----------+--------------------
14. Сводная таблица резервов по прибыли составляется по следующей примерной форме:
---------------------------------------------------------------------- ¦No.¦ Виды резервов ¦ Размер резерва повышения ¦ ¦п/п¦ ¦ прибыли ¦ ¦ ¦ +------------------------------+ ¦ ¦ ¦ тыс. руб.¦ в % к плановой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ прибыли ¦ +---+---------------------------------+----------+-------------------+ ¦1. ¦Резервы, связанные со снижением ¦ ¦ ¦ ¦ ¦себестоимости продукции ¦ ¦ ¦ ¦2. ¦Резервы, связанные с увеличением ¦ ¦ ¦ ¦ ¦объема производства (без учета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦снижения себестоимости) ¦ ¦ ¦ ¦3. ¦Резервы, связанные с повышением ¦ ¦ ¦ ¦ ¦качества и улучшением сортамента ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продукции ¦ ¦ ¦ ¦4. ¦Резервы снижения непроизводитель-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ных расходов и потерь, относимых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на счет прибылей и убытков ¦ ¦ ¦ ¦5. ¦Прочие резервы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(перечислить важнейшие) ¦ ¦ ¦ ----+---------------------------------+----------+--------------------
15. С учетом данных, приведенных в сводных таблицах, дается общая характеристика резервов снижения затрат и повышения прибыли и разрабатываются дополнительные мероприятия по реализации выявленных в ходе анализа резервов.
---------------------------------------------------------------------- ¦ Виды резервов ¦ Размер резерва ¦ ¦ +----------------------------------------+ ¦ ¦ снижения ¦ повышения ¦ ¦ ¦ себестоимости ¦ прибыли ¦ ¦ +------------------+---------------------+ ¦ ¦ тыс. ¦в % к план.¦тыс. ¦в % к план. ¦ ¦ ¦ руб. ¦себестоим. ¦руб. ¦себестоим. ¦ +---------------------------+------+-----------+-----+---------------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ +---------------------------+------+-----------+-----+---------------+ ¦1. Резервы экономии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ условно-постоянных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ расходов, связанные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ с ростом производст- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ва - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ в том числе за счет: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - амортизационных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ отчислений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - условно-постоянных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ расходов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2. Резервы в виде недо- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ полученного эффекта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ от внедрения новой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ техники, организа- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ционно-технических и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ других мероприятий - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - недополученная эко- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ номия от мероприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ по повышению техни- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ческого уровня произ- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ водства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - недополученная эконо- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ мия от мероприятий по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ улучшению организации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ производства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦3. Резервы, связанные с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ликвидацией (сокраще- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ нием) неоправданных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ перерасходов и потерь ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ в производстве - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - в использовании мате- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ риальных затрат ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - в использовании тру- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ довых ресурсов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - в расходах по обслу- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ живанию производства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ и управления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - в прочих производст- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ венных расходах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - сокращение потерь от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ брака ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - сокращение непроизво- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ дительных расходов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ----------------------------+------+-----------+-----+----------------
Источник - Методические указания Роскомметаллургии от 07.12.1993
- Примерная схема и сроки основных мероприятий при смене организаций, управляющих многоквартирным домом в г. Москве
- Структурная схема балльной оценки деятельности специалиста III уровня квалификации в области неразрушающего контроля при продлении срока действия удостоверения
- Схема обследования предприятий цветной металлургии по санитарной охране окружающей среды от загрязнения твердыми и жидкими отходами производства
- Схема мониторинга плана мероприятий ("дорожной карты") "Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения (2013 - 2018 годы)"
- Схема места совершения административного правонарушения в области дорожного движения (образец)